PP Organização:

 

PP Portal de Auditoria atendendo as necessidades de seus clientes lança em e Florianópolis o 1º Seminário de Auditoria interna, focalizando áreas importantes de atuação da Auditoria Interna.

O objetivo é capacitar os participantes com bases técnicas fundamentais para que possam aplicar metodologias e práticas de auditoria como ferramenta de avaliação, controle e gestão de riscos empresariais. Neste cenário, a Auditoria Interna desempenha um papel de importância fundamental para as empresas quando identifica Riscos e Falhas de Controles em seus trabalhos.

Empregada como ferramenta de Avaliação e Controle de Riscos Empresariais, a Auditoria Interna estará contribuindo com seu trabalho de forma eficaz na condução dos negócios pelos Gestores

Não perca esta grande oportunidade, participe conosco!

Datas: 07 e 08 de Dezembro de 2011.
Recepção e hospedagem dos participantes no dia 06 de Dezembro das 12:00 ás 22:00
Horários: 8:30 às 17:30
Local: Florianópolis (veja o local do evento)
Incluso: Treinamento: Material Didático, Coffee-Break, Certificado de Conclusão
             Hospedagem: Café da manhã, Almoço e janta (veja mais em Hospedagem)
Carga horária:
16 horas/aula.

 


PP Programação Técnica


Painel Fraudes nas Organizações

PP Fraudes nas Organizações
Palestrantes: José Carlos de Oliveira Carvalho

PP Diferença entre Fraudes e Erros nas Organizações
Palestrantes: Guilherme Gonçalves d'Avila Neto

PP Como Controlar e Prevenir Riscos com Perdas por Fraudes Empresariais
Palestrantes: Ibraim Lisboa
 

 
Painel Uso das Tecnologias a favor da Auditoria Interna

PP Dificuldades da Auditoria Interna em adaptar as novas Teologias, com ênfase no Uso das Tecnologias a Favor da Auditoria Interna
Palestrantes: José Marcos Tesch

PP Sistemas de Auditoria e Digitalização
Palestrantes: José Alonide

PP REFID / EPC
Palestrantes: Allan Jones de Barros

PP Monitoramento e Rastreamento de Frota
Palestrantes: Lucas Souza e Giovani Pedruzzi

PP TI Tecnologia da Informações Voltada a Auditoria Interna
Palestrantes: José Alonide

 


Currículos dos Palestrantes

PP José Carlos de Oliveira Carvalho
José Carlos Oliveira de Carvalho é doutorando em Gestão, pela ISCTE - União Européia, com área de concentração em gestão de empresas, com foco em mitigação de risco, planejamento fiscal e apuração de fraudes tributárias. Mestre em Ciências Contábeis, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ, área de concentração em Auditoria. É ex-auditor-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e ex-auditor fiscal. Atualmente é auditor concursado do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, cedido pra a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Leciona na Fundação Getúlio Vargas – FGV, no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro e em diversos cursos preparatórios para concursos, em mais de vinte capitais, as cadeiras de Auditoria Geral e Pública, Contabilidade Básica, Cooporativa, Pública e Gerencial, Orçamento Público e Privado, e Administração Geral e Pública. É autor de diversas obras na área, conselheiro do CRC/RJ, auditor independente e consultor de empresas em mais de dez capitais.
 

PP Guilherme Gonçalves d’Ávila Neto.
Sócio Diretor Responsável junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia e Administração do Rio de Janeiro (Universidade Gama Filho) em 1977; Foi Auditor da Price Waterhouse Auditores Independentes durante seis anos; Ocupou Cargos de Chefia de Auditoria interna em empresas do Grupo BRASPAR (Braspérola Indústria e Comércio S/A, Cia. União Manufatura de Tecidos e Brasiljuta S/A Fiação e tecelagem de Juta); Foi Auditor da Auditasse Auditores Independentes S/C durante oito anos, deixando-a em março de 1996 na função de sócio-gerente para constituir com outros profissionais da área em Florianópolis, Santa Catarina, a Ávila & Cunha Auditores Independentes S/C, hoje sucedida pela Uniaudi do Brasil Auditores Independentes S/S;
Foi responsável pelo desenvolvimento e Implantação de Departamento de Auditoria Interna em grandes empresas; Desenvolveu e ministrou Seminário para Entidades Sem Fins Lucrativos e de Fins Filantrópicos no estado de Santa Catarina para uma platéia de 60 (sessenta) pessoas, realizado em Florianópolis em 26 de Julho de 2001 e em Blumenau em Setembro de 2002 para mais de 50 pessoas; Idealizou e ministrou o curso para formação de Auditores para profissionais de contabilidade em Jaraguá do Sul que se encerrou em agosto de 2003 e em Florianópolis que se encerrou em Dezembro de 2002;
 

PP Ibraim Lisboa.
Consultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil - AUDIBRA. Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento "Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais". Forte atuação em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil. Autor dos livros eletrônicos (E-book's) Manual de Auditoria Interna, Como Formar uma Equipe de Auditores Internos e Auditoria Interna Operacional, todas editadas pelo Portal de Auditoria - Curitiba/PR. (disponíveis nos sites www.portaldeauditoria.com.br e www.maph.com.br).


PP José Marcos Tesch.
Consultor do Portal de Auditoria, Contador, Perito, Auditor, Pós-Graduação em Auditoria Empresarial, Mestre em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Consultor em Gestão Empresarial com experiência em Auditoria Empresarial e Governamental em diversas áreas. Professor da Graduação e Pós-graduação da Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL e em outras Instituições de Ensino Superior BORGES DE MENDONÇA, ESUCRI, ICPG e FUNDASC/FURB. Ocupou a função de Coordenador do Curso de Especialização em Auditoria e Recuperação de Empresas na UNISUL. Incentivador do movimento de empresas juniores na UNISUL implantou e orientou Empresa Júnior de Contábeis e orienta a Empresa Júnior das Engenharias. Foi sócio das empresas de auditoria, UNIAUDI do BRASIL Auditores Independentes S/S onde também atuou na implantação e desenvolvimento do Curso Para Formação de Auditores com o apoio do CRC/SC, Herzmann & Hoegenn Consultores e Auditores S/S. Atua para BFGM Consultoria e Auditoria Governamental em trabalhos de Auditoria Pública. Autor de diversos livros entre eles o tema “Auditoria Operacional” editado pela UNISUL VIRTUAL. Autor do 1º JOGO CONTÁBIL (software educativo lançado no Congresso Brasileiro de Contabilidade - 2008). Conquistou o 1º Lugar Nacional do Prêmio SANTANDER UNIVERSIA de Empreendedorismo - edição 2007 Brasília/DF.


AUDITORIA INTERNA


 

O mundo dos negócios é dinâmico, as mudanças se processam em todos os setores sociais e econômicos.

A globalização da economia e o surgimento de mercados comuns fazem com que a Auditoria Interna deixe de ter uma função com conotação Policialesca e Repressiva para ter uma função de assessoramento à Alta Administração e Gestores para o cumprimento da missão empresarial e, para isso a Auditoria Interna precisa estar preparada e com suporte adequado para que possa cumprir sua missão com eficácia e eficiência.

Empregada como ferramenta de Controle e Gestão de Riscos Empresariais, a Auditoria Interna estará contribuindo com seu trabalho de forma eficaz na condução dos negócios pelos Gestores.

Neste cenário, a Auditoria Interna desempenha um papel de importância fundamental para as empresas quando identifica Riscos e falhas de Controles em seus trabalhos.

Os resultados do trabalho da Auditoria Interna, além de se constituírem em algo precioso para a tranquilização dos Gestores do alto comando, fornecem recomendações corretivas e preventivas à exposição da organização face aos riscos empresariais que podem ser de natureza; sistêmica, operacional, financeira, tecnologia da informação, recursos humanos, mercadológicas e de fatores externos que podem impactar os resultados e estratégias globais da empresa.

Assim, adicionalmente, o trabalho eficaz da Auditoria Interna libera os Gestores para a condução e o gerenciamento dos negócios, permitindo-lhes exercer com segurança o processo decisório sobre as importantes transações Empresariais. (...)

 

 

 

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