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Portal de Auditoria atendendo as
necessidades de seus clientes lança em e Florianópolis o
1º Seminário de Auditoria interna, focalizando áreas importantes de atuação da Auditoria Interna.
O objetivo é
capacitar os participantes com bases técnicas fundamentais para
que possam aplicar metodologias e práticas de auditoria como
ferramenta de avaliação, controle e gestão de riscos
empresariais. Neste cenário, a Auditoria Interna desempenha um
papel de importância fundamental para as empresas quando
identifica Riscos e Falhas de Controles em seus trabalhos.
Empregada como
ferramenta de Avaliação e Controle de Riscos Empresariais, a
Auditoria Interna estará contribuindo com seu trabalho de forma
eficaz na condução dos negócios pelos Gestores
Não
perca esta grande oportunidade, participe conosco!
Datas:
07 e 08 de Dezembro de 2011.
Recepção e hospedagem dos participantes no dia 06 de
Dezembro das 12:00 ás 22:00
Horários: 8:30 às 17:30
Local: Florianópolis (veja
o local do evento)
Incluso: Treinamento: Material Didático,
Coffee-Break, Certificado de Conclusão
Hospedagem: Café da manhã, Almoço e janta (veja
mais em Hospedagem)
Carga horária: 16 horas/aula.
Programação Técnica
Painel
Fraudes nas
Organizações
Fraudes nas Organizações
Palestrantes:
José
Carlos de Oliveira Carvalho
Diferença entre Fraudes e Erros nas Organizações
Palestrantes:
Guilherme Gonçalves d'Avila Neto
Como Controlar e Prevenir Riscos com Perdas por Fraudes
Empresariais
Palestrantes:
Ibraim
Lisboa
Painel Uso das
Tecnologias a favor da Auditoria Interna
Dificuldades da Auditoria Interna em adaptar as novas
Teologias, com ênfase no Uso das Tecnologias a Favor da
Auditoria Interna
Palestrantes:
José
Marcos Tesch
Sistemas de Auditoria e Digitalização
Palestrantes:
José
Alonide
REFID / EPC
Palestrantes:
Allan
Jones de Barros
Monitoramento e Rastreamento de Frota
Palestrantes: Lucas Souza e Giovani Pedruzzi
TI Tecnologia da Informações Voltada a Auditoria Interna
Palestrantes:
José
Alonide
Currículos dos Palestrantes
José Carlos de Oliveira Carvalho
José Carlos Oliveira de Carvalho é doutorando em Gestão,
pela ISCTE - União Européia, com área de concentração em
gestão de empresas, com foco em mitigação de risco,
planejamento fiscal e apuração de fraudes tributárias.
Mestre em Ciências Contábeis, pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro UERJ, área de concentração em
Auditoria. É ex-auditor-geral do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro e ex-auditor fiscal. Atualmente
é auditor concursado do Tribunal de Contas do Município
do Rio de Janeiro, cedido pra a Câmara de Vereadores do
Rio de Janeiro. Leciona na Fundação Getúlio Vargas –
FGV, no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de
Janeiro e em diversos cursos preparatórios para
concursos, em mais de vinte capitais, as cadeiras de
Auditoria Geral e Pública, Contabilidade Básica,
Cooporativa, Pública e Gerencial, Orçamento Público e
Privado, e Administração Geral e Pública. É autor de
diversas obras na área, conselheiro do CRC/RJ, auditor
independente e consultor de empresas em mais de dez
capitais.
Guilherme Gonçalves d’Ávila Neto.
Sócio Diretor Responsável junto a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). Bacharel em Ciências Contábeis pela
Faculdade de Economia e Administração do Rio de Janeiro
(Universidade Gama Filho) em 1977; Foi Auditor da Price
Waterhouse Auditores Independentes durante seis anos; Ocupou
Cargos de Chefia de Auditoria interna em empresas do Grupo
BRASPAR (Braspérola Indústria e Comércio S/A, Cia. União
Manufatura de Tecidos e Brasiljuta S/A Fiação e tecelagem de
Juta); Foi Auditor da Auditasse Auditores Independentes S/C
durante oito anos, deixando-a em março de 1996 na função de
sócio-gerente para constituir com outros profissionais da
área em Florianópolis, Santa Catarina, a Ávila & Cunha
Auditores Independentes S/C, hoje sucedida pela Uniaudi do
Brasil Auditores Independentes S/S;
Foi responsável pelo desenvolvimento e Implantação de
Departamento de Auditoria Interna em grandes empresas;
Desenvolveu e ministrou Seminário para Entidades Sem Fins
Lucrativos e de Fins Filantrópicos no estado de Santa
Catarina para uma platéia de 60 (sessenta) pessoas,
realizado em Florianópolis em 26 de Julho de 2001 e em
Blumenau em Setembro de 2002 para mais de 50 pessoas;
Idealizou e ministrou o curso para formação de Auditores
para profissionais de contabilidade em Jaraguá do Sul que se
encerrou em agosto de 2003 e em Florianópolis que se
encerrou em Dezembro de 2002;
Ibraim Lisboa.
Consultor
do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor,
Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em
Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em
Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria,
Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de
Fraudes Corporativas.
Membro efetivo do Instituto dos Auditores
Internos do Brasil - AUDIBRA. Ministra Cursos e Palestras nas
áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução
de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e
Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros.
Pioneiro, no
Brasil, com o treinamento "Prevenção de Fraudes Corporativas e
Riscos Empresariais". Forte atuação em Treinamentos Empresariais
realizados em todo o Brasil.
Autor dos livros eletrônicos (E-book's)
Manual de Auditoria Interna,
Como Formar uma Equipe de
Auditores Internos e
Auditoria Interna Operacional, todas editadas pelo Portal de
Auditoria - Curitiba/PR. (disponíveis nos sites
www.portaldeauditoria.com.br
e www.maph.com.br).
José
Marcos Tesch.
Consultor
do Portal de Auditoria, Contador, Perito, Auditor, Pós-Graduação
em Auditoria Empresarial, Mestre em Contabilidade pela
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Consultor em
Gestão Empresarial com experiência em Auditoria Empresarial e
Governamental em diversas áreas. Professor da Graduação e
Pós-graduação da Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL e
em outras Instituições de Ensino Superior BORGES DE MENDONÇA,
ESUCRI, ICPG e FUNDASC/FURB. Ocupou a função de Coordenador do
Curso de Especialização em Auditoria e Recuperação de Empresas
na UNISUL. Incentivador do movimento de empresas juniores na
UNISUL implantou e orientou Empresa Júnior de Contábeis e
orienta a Empresa Júnior das Engenharias. Foi sócio das empresas
de auditoria, UNIAUDI do BRASIL Auditores Independentes S/S onde
também atuou na implantação e desenvolvimento do Curso Para
Formação de Auditores com o apoio do CRC/SC, Herzmann & Hoegenn
Consultores e Auditores S/S. Atua para BFGM Consultoria e
Auditoria Governamental em trabalhos de Auditoria Pública. Autor
de diversos livros entre eles o tema “Auditoria Operacional”
editado pela UNISUL VIRTUAL. Autor do 1º JOGO CONTÁBIL (software
educativo lançado no Congresso Brasileiro de Contabilidade -
2008). Conquistou o 1º Lugar Nacional do Prêmio SANTANDER
UNIVERSIA de Empreendedorismo - edição 2007 Brasília/DF.
AUDITORIA INTERNA
O mundo dos negócios é dinâmico, as mudanças se processam em
todos os setores sociais e econômicos.
A globalização da economia e o surgimento de mercados comuns
fazem com que a Auditoria Interna deixe de ter uma função
com conotação Policialesca e Repressiva para ter uma função
de assessoramento à Alta Administração e Gestores para o
cumprimento da missão empresarial e, para isso a Auditoria
Interna precisa estar preparada e com suporte adequado para
que possa cumprir sua missão com eficácia e eficiência.
Empregada como ferramenta de Controle e Gestão de Riscos
Empresariais, a Auditoria Interna estará contribuindo com
seu trabalho de forma eficaz na condução dos negócios pelos
Gestores.
Neste cenário, a Auditoria Interna desempenha um papel de
importância fundamental para as empresas quando identifica
Riscos e falhas de Controles em seus trabalhos.
Os resultados do trabalho da Auditoria Interna, além de se
constituírem em algo precioso para a tranquilização dos
Gestores do alto comando, fornecem recomendações corretivas
e preventivas à exposição da organização face aos riscos
empresariais que podem ser de natureza; sistêmica,
operacional, financeira, tecnologia da informação, recursos
humanos, mercadológicas e de fatores externos que podem
impactar os resultados e estratégias globais da empresa.
Assim, adicionalmente, o trabalho eficaz da Auditoria
Interna libera os Gestores para a condução e o gerenciamento
dos negócios, permitindo-lhes exercer com segurança o
processo decisório sobre as importantes transações
Empresariais. (...)
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